APP下载

对事业单位财务审计与内部控制应用的思考

2022-05-21郝兴财

管理学家 2022年4期
关键词:内部控制事业单位应用

郝兴财

[摘 要]随着我国事业单位体制改革的不断深入,结构优化和智能的专业化已经成为当前事业单位工作的重心。事业单位是为社会提供公共服务的政府辅助机构,需要适应社会对于公共服务质量要求不断提高的客观需求。为了实践服务型政府的理念,需要对自身的内部管理进行不断优化,转变落实的思维模式和监督管理理念,而财务审计和内部控制体系就是其中最为核心的环节。文章对于事业单位财务审计和内部控制中存在的问题进行分析,提出针对性的策略,以促进事业单位公共服务质量的提升。

[关键词]事业单位;财务审计;内部控制;应用

中图分类号:F239 文献标识码:A 文章编号:1674-1722(2022)04-0058-03

随着社会经济的快速发展,作为我国开展经济建设的支柱,事业单位受到的关注不断增多。我国出台了一系列的规范和制度,促进事业单位内部控制管理水平的提升,推动内部控制制度的完善。但是由于我国人口数量较多,事业单位群体较大,使得内部控制体系的建设存在诸多问题。而且当前我们国家在事业单位投入的资金不断增加,使得财务审计和内部控制制度的建设紧迫性提升。针对以上问题,寻找事业单位财务审计和内部控制制度中存在的问题,并结合实际情况采取措施进行优化,保证两者实效性的提升具有积极意义。

(一)基本概念

财务审计指的是针对财务工作进行监督、评价和鉴证的过程,主要是对财务干工作的效率、效果以及经济性开展检查和核实。……

登录APP查看全文

猜你喜欢

内部控制事业单位应用
论事业单位财务内部控制的实现
加强和改进事业单位人事管理
事业单位内部控制建立探讨
事业单位中固定资产会计处理的优化
我国物流企业内部控制制度的问题及建议
房地产开发企业内部控制的认识
行政事业单位内部控制存在问题及对策
GM(1,1)白化微分优化方程预测模型建模过程应用分析
煤矿井下坑道钻机人机工程学应用分析
气体分离提纯应用变压吸附技术的分析