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提升基层央行内审服务治理效能的思考

2021-12-15黄胜俊

中国农业会计 2021年5期
关键词:监督服务

黄胜俊

党的十九大以来,以习近平同志为核心的党中央高度重视审计工作,着眼于推进国家治理体系和治理能力现代化,强调审计是党和国家监督体系的重要组成部分。中国人民银行总行高度重视发挥内审的监督职能,把内审作为治理结构中的内生免疫机制。2020年修订印发的《人民银行内审工作制度》明确了内审促进单位完善治理、实现目标的职责定位,对内审更好地服务治理、增加价值委以重托、寄予厚望。

一、内审与人民银行组织治理

(一)公司治理概述

公司治理是基于受托责任制下,所有者对经营者的一种监督和制衡机制,以便使各利益相关方在权、责、利上相互制衡,实现公司效率和公平的合理统一。它是由股东大会、董事会、监事会、总经理等之间形成的权责分配、约束、激励与权力制衡关系,是各利益相关方相互监督、制约的一整套制度安排。其实质是决策权、执行权与监督权的分离与制衡,根本目的在于实现公司决策的科学化,确保经营者行为符合所有者和其他利益相关方的利益。

(二)人民银行组织治理

人民银行作为中央银行,是国家的银行、发行的银行、银行的银行,也承担着对党、国家和人民的受托责任。作为国家的银行,受托履行金融调控和管理职责;作为发行的银行,受托控制货币发行,保障币值稳定,维持流通秩序;作为银行的银行,承担对商业银行的最后贷款人职责。类比来看,人民银行相当于公司治理中“经营者”的“受托方”角色,而党、国家和人民相当于“所有者”的“委托方”角色。……

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