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从企业内部审计发现的问题看财务监督

2023-09-13邓仁斌

大众投资指南 2023年12期
关键词:财务监督财务管理

邓仁斌

(广汽商贸有限公司,广东 广州 510620)

一、通过内部审计发现企业财务监督存在的问题

(一)重点领域财务监督有待进一步深入

1.对高风险领域监督不够精准

通过对企业的内部审计可以发现,在企业经营过程中财务管理的高风险主要集中在采购、工程建设以及合同签订、工程验收等环节,这些环节也是财务监督管理的薄弱环节。财会人员在这些环节中很难直接介入,往往是负责这些环节的工作人员拿着报销单找财务人员报销时,或财务人员对货单、报销单进行查验或由审计部门对合同以及供货商审计时才会发现问题,但是发现问题时可能后果已经造成了。所以企业对这些高风险领域在监督上的不健全、不规范就导致了风险的发生。

2.对资产管理监督不够全面

很多企业尤其是固定资产占比比较高的企业,其资产管理过程中经常会出现一些问题。比如会发生固定资产的贬值等,但是无论是财务人员还是审计人员在对这些固定资产进行监督时,往往只是通过折旧的方式来了解固定资产的价值,但是对于固定资产的实际使用状态或固定资产采购的合理性、必要性等方面却没有权力进行监督。这就导致了很多固定资产在购置上就存在不合理,对企业的资产影响也会造成很大的问题。

3.对往来款项监督不够精细

随着企业业务量的增加以及企业研发上的投入不断增长,企业对于往来账目以及科研资金的监督方面就会存在很大的困难。……

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