贯彻新发展理念 护航公司战略目标实现
2021-09-08
中国内部审计 2021年8期
国药控股股份有限公司(以下简称“国药控股”)是中国医药集团有限公司所属核心企业。国药控股始终将内部审计工作作为公司治理体系的重要组成部分,坚定不移贯彻新发展理念,持续完善内部审计领导体制和管理机制,升级内部审计职能定位,提升内部审计监督效能,促进公司不断提高管理经营绩效,助力公司实现高质量发展,保障公司战略目标的实现。
提高政治站位,加强对内部审计工作的组织领导
国药控股严格按照审计署、国务院国资委及国药集团的工作要求,建立内部审计工作在公司党委、董事会领导下开展的工作机制。公司章程明确规定:“公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,审计部门向董事会负责。”按照现代企业治理结构,国药控股成立了独立的审计部,审计部直接向公司董事长负责并报告工作。董事会审核委员会对内部审计工作进行专业指导,董事会及审核委员会定期听取内部审计工作报告、批准年度内部审计计划和年度审计工作总结。同时,国药控股进一步加强党对内部审计工作的领导,建立健全重大事项向党委会报告的工作机制,内部审计发现的重大问题等事项,均及时向公司党委会报告。
持续推动审计体系建设,充实审计力量,优化人员结构
国药控股在加强总部对子公司审计工作引领的同时,着力打造高素质专业化内部审计团队,建立了分级管理、下审一级内部审计体系,实现审计监督层层覆盖及全覆盖的目标,强化了审计监督职能,保障公司持续健康发展。……
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