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聚焦主业主责团建 打造交行内审铁军

2021-07-07

中国内部审计 2021年5期

交通银行股份有限公司(以下简称交行)审计监督局信贷业务审计部(以下简称信审部)是交行审计局下属的九个二级部之一。近年来,信审部在交行总行党委和审计局的正确领导下,紧跟审计监督局年度工作重点,积极适应新时代要求,紧紧围绕“服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革”三大主题,准确定位审计主责主业,系统揭示重大风险隐患,深入挖掘根源性问题,着力打造交行内审铁军。

聚焦审计主业,充分体现风险揭示和监督威慑职能

专注审计检查,深入揭示重大风险和严重缺陷。一是突出审计诊断,对重点机构精准画像。从被审计单位多年来的经营发展轨迹、外部经营环境入手,判断一把手、领导班子的经营指导思想、业绩观是不是端正,业务走向是不是正确,在此基础上撰写审计情况概要。二是坚持风险导向审计,督促全行对信用风险“早发现、早预警、早处置”。以组织信用风险隐患、新增贷款专项审计及“服务实体经济和八大风险”大检查、市场乱象专项治理等审计任务为抓手,指导审计条线聚焦重点区域、行业、客户、业务和薄弱环节。三是立足于防范,预警重大合规风险和案件隐患。

勇于开拓创新,推动信贷审计转型升级。一是紧跟监管要求,保障经营安全和展业合规。认真组织开展对信用风险内部评级体系、征信合规与征信信息安全、服务民营企业和实体经济、绿色信贷管理等方面的专项审计,督促被审计单位落实监管要求。……

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