中国内部审计
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2021年1期
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卷首
砥砺奋进克时艰 矢志笃行启新程
研究
控制数字风险 保障数字安全
内部审计为数字化转型保驾护航
企业数字化转型中的风险管控新模式
关于全球技术趋势与相关风险管控的探讨
数字经济时代的数字风险管理
对内部审计职能拓展的思考
运用区块链技术构建基层央行智慧内部审计平台的探索
内部审计服务乡村振兴战略的路径研究
新时代企业经济责任审计发展路径浅探
基层央行经济责任审计评价体系构建研究
实务
通信企业互联网业务营收资金管理的审计方法探索和内控建议
品管圈在公立医院经济合同事前审计中的应用
时空演化特征分析在商业银行贷后管理审计中的应用
基于D&M模型的IT系统效能评估审计评价模型
基于数字化技术的业审融合模式在电网企业的创新实践
大数据技术在证券公司反洗钱审计中的实践
新规下国有企业主要领导人员经济责任审计方法研究
抽丝剥茧 还原企业骗贷真相
风采纪实
创新审计机制 提升审计价值
忠诚履职 担当作为 不负使命 构建兵团监狱系统内部审计“防火墙”
以政治建设统领审计工作高质量发展
坚守审计初心 践行审计道路
兼收并蓄
审计促进积极财政政策提质增效的研究
深化税制改革对国库会计管理的影响研究
我国企业环境审计研究述评:十年回顾与展望
做一名有心、有为的内审人