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论医院内部审计控制思路与措施

2014-08-27张树芳

中国经贸 2014年11期
关键词:控制措施问题医院

张树芳

【摘 要】随着社会的发展,我国医疗事业也在不断地改革和进步。但为了更好适应社会主义市场经济的发展和变化,很多医院还要做出改革和完善,医院内部审计的控制和管理则是其中重要的一方面。虽然现在医院的工作有了很大的进步和提高,但医院内部审计仍存在着资金收入不合理,风险预测不科学等不足之处。本文将对医院内部审计的问题和解决措施进行论证,为医院内部审计的控制提供良好的思路和措施,从而进一步提高医院的审计工作水平,促进医院乃至整个社会医疗事业健康良好的发展。

【关键词】医院;内部审计;问题;控制措施

早在1997年,卫生部就曾提出,二级乙等以上的医院要设立独立的内部审计机构。2003年6月,中国内部审计协会又制定了《内部审计基本准则》和《内部审计人员职业道德规范》等规章制度,并在此后开始实施。独立审计机构的建立以及相关审计制度的制定和实施为我国医疗卫生事业的健康发展提供重要保障,但医院内部审计工作在开展的同时也存在很多的问题和弊端。因此加强对医院内部审计的控制和管理便尤为重要,管理和控制好医院内部审计不仅有利于医院经济效益的提高,管理的高效开展,而且有利于整个社会卫生事业的良好发展。

一、医院内部审计的问题

1.没有意识到审计工作的重要性,缺乏对审计工作的了解与认识

任何单位,任何部门开展某项工作的前提是它们对此项工作有足够的认识和了解。……

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