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2013-12-21
通信世界 2013年13期
关键词:管理
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中国移动回应审计署报告:积极整改落实
本刊讯 5月10日,审计署公布了对中国移动通信集团公司财务收支审计的结果。2012年,审计署对中国移动通信集团公司2005~2011年七年间的财务收支情况进行了审计,本次重点审计了中国移动集团总部及所属10家企业(单位),涉及资产量占中国移动集团资产总额的50%以上。
审计结果表明,中国移动集团主营业务稳步发展,主要经济指标不断增长,会计信息基本真实地反映了企业财务状况和经营成果,但也存在对下属公司监督管理不到位,廉政建设和廉洁从业方面制度不完善、执行不到位等问题。
对于审计提出的问题,中国移动高度重视,制定详细的整改措施和方案,积极抓好整改落实,并以此为契机,举一反三,组织各级单位全面开展自查自纠,巩固和扩大审计成果,不断提升公司管理水平和风险防范能力。截至目前,除需要报监管部门审批后执行的事项外,各项问题均已整改完毕,并对相关责任人进行了严肃处理。
以下为中国移动的回应全文:
2012年,审计署对中国移动通信集团公司(简称我公司)2005~2011年七年间的财务收支情况进行了审计,在肯定公司业绩稳定增长的同时,指出了我公司在会计核算、内部管理等方面存在的问题,对我公司今后持续发展及管理提升起到了积极的促进作用。
对于审计提出的问题,我公司高度重视,制定详细的整改措施和方案,积极抓好整改落实,并以此为契机,举一反三,组织各级单位全面开展自查自纠,巩固和扩大审计成果,不断提升公司管理水平和风险防范能力。……
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