中国内部审计
搜索
中国内部审计
2025年5期
浏览往期
订阅
目录
科学规范提升年
全面启动“科学规范提升年”行动推动审计工作高质量发展
三流合一”推动企业内部审计高质量发展的探索与实践
践行“三如”要求推动高校审计工作高质量开展
审计一线
五步法”打造精品审计专项
国有企业境外子公司远程审计实施路径与提升建议
观察视点
DeepSeek赋能内部审计目标实现:价值增值路径与优化保障策略
DeepSeek对医院内部审计工作的影响及应对策略
基于DeepSeek大模型创新构建商业银行智能审计体系
DeepSeek模型在行政事业单位内部控制中的应用风险及路径
卷首
DeepSeek 背景下内部审计的机遇 挑战与应对
典型案例
三步破解“一封不配合的实名举报信
剑指“一把手”贪腐发挥内部审计独特作用
理论探索
建筑企业 PPP项目增值型内部审计研究
国有企业总审计师在内部审计中的核心作用及实践探究
经济责任审计结果运用的研究与思考
多维视野
打好风险管理和内部审计“组合拳 的探索路径
国家审计视角下国有企业五大突出问题与对策建议
全面风险导向下的企业内部控制评价:创新与挑战
高校审计查出问题整改的痛点难点及治理对策
锦言文苑
我以人生写审计
从合规至共治:科学规范的内部审计之道
国际动态
全球视角和观点:网络安全第一部分人工智能不断发展带来的网络威胁
方法经验
“八化”融合打造国有企业内部审计新格局
大数据背景下动态审计监测体系构建