APP下载
搜索
中国内部审计
2018年11期
浏览往期
订阅
目录
卷首 FOREWORD
新时代国企内审要有新担当新作为
研究 RESEARCH
中国内部审计协会第七届理事会工作发展规划
基于双标分析法的风险管理体系合理性审计
内部审计如何推进GDPR的遵循
内部控制成本效益的实证验证
优化央行货币金融政策内审机制研究
基层央行风险管理审计评价研究
实务 PRACTICE
工程合同的“四位一体”审计法
如何进行审计团队配置
针对商业银行业务部门的IT审计
VBA编程技术在审计实务中的应用
工程合同价款调整事项的审计定性方法与应用
海盐:磨剑十年 推进审计全覆盖
基于4C理论的内部审计营销
高校修缮工程投资失控的主要原因及对策
强化“五种能力” 提升审计质效
电网企业领导干部履职情况审计评价的探索
公立医院内部经济责任审计工作调查与分析
电网投资审计全覆盖的优化路径
虚假合同外衣下的真实意图
兼收并蓄 VARIETY
英国战略防务安全审查对装备计划的影响审计评价
基层央行货币政策执行传导问题分析与对策研究
——基于对华中三省8市的审计调查
国外绿色评估准则对我国的启示
内部审计助力中国冶建第一军
虚幻的实化现实的虚化
——金庸先生笔下江湖七观