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审计与理财
2024年9期
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卷首语
春华秋实 改革先贤照亮征程
特稿
围绕中心促发展 审计护航促提升
审计案例
揭开医院药品采购背后的猫腻
经验交流
公立医院工程建设项目审计方法与思考
探索大数据分析应用 提升审计效率与质量
审计实务
浅谈存款账户利息复核的审计分析思路
规范高校内部审计工作促进廉政建设的系统性思考
加强事业单位内部审计与财务管理协同增效的策略研究
从普华永道审计恒大集团看房地产企业审计风险研究
风险导向审计在企业审计中的实践研究
理财广场
基于财政评审视角的政府投资项目全过程监督管理研究
关于管理和防范我国政府采购风险的思考
数字化转型对物流企业价值创造的影响研究
企业财务资金管理风险防范措施分析研究
新经济视野下事业单位内部审计问题及优化方法
财务共享模式下国有企业财务管理的业财融合思考
财审论坛
内部审计机制创新与企业新质生产力提升研究
基层行政事业单位会计风险防范与控制研究
强化事前财政投资评审 提高财政资金使用效益
企业内部审计数字化转型的影响因素及实现路径探析
现房销售下的房地产资金管理探讨
工匠精神视域下良好内部审计职业精神的本质、内涵和培育路径探索
事业单位管理会计和财务会计融合应用研究
高校生均教育成本组成分析及核算实现路径
数智时代下的事业单位财务运营效率研究
基于随机森林模型的个人信贷风险研究
数字经济时代知识产权保护的难点及破解之策
数字化时代高校固定资产管理问题研究
文苑
为民办实事 修路解民忧