审计与理财
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2020年6期
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卷首语
坚定信心 温暖人心
特稿
强化监督职能 提升监督效能 做深做细人大对审计查出突出问题整改的监督
经验交流
国内环境审计的成功经验及对吉林省的启示
审计案例
对人行××支行2018年度依法行政专项审计的案例分析
审计实务
应加强肇事肇祸及一般精神病人定点收治经费的审计监督
大数据背景下企业内部审计面临的机遇与挑战
审计整改工作中存在的问题及对策
基层央行固定资产管理审计实践与探析
基层审计机关工程造价审计转型发展的思考
国家投资建设项目竣工财务决算审计常见问题分析
内部审计发现问题整改及责任追究管理体系建设研究
医院后勤管理费用支出审计实践
理财窗口
商业银行全面预算实施存在的问题与对策
A基金管理公司财务共享的必要性
欧普康视科技股份有限公司财务分析
关于企业集团资金一体化运作的思考
财审论坛
审计改革背景下基层审计机关存在的问题与对策
论事业单位内部审计存在的问题及对策
浅谈企业的内部控制及内控审计
发电企业全面风险管控体系建设研究
我国慈善组织会计信息披露问题与对策研究
高校内部审计在新形势下面临的问题及对策分析
新时期高校科研经费审计中的问题与对策研究
新形势下企业内部会计控制方法及运用拓展探究
从宋辽金审计制度的趋同看“正朔”的软实力影响
最美审计人
“疫”线担当
财审博览
精准发力,央行新创设两个货币政策工具等16则
文苑
疫情防控战役里审计人员的一天